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发布机构: 浦北县交通运输局 成文日期: 2021年08月11日
索  引  号: 114507220081200315/2021-21550 发布日期: 2021年08月16日
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浦北县交通运输局2020年度部门决算

发布时间: 2021-08-16 10:27   来源:浦北县交通运输局 【字体: 小】打印

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规;负责指导协调全县交通运输行政执法和行业管理。

1.指导协调全县农村道路运政执法;拟订全县公路、水路交通行业发展规划和有关计划并监督实施;负责全县交通行业统计和信息引导工作。搞好运力调控,引导交通运输行业优化结构协调发展;负责全县农村公路基础设施建设项目的管理并监督实施;规范交通建筑市场;负责全县农村公路交通基础设施建设项目及其附属设施工程质量的监督管理;组织辖管公路、水路基础设施的维护;负责农村公路路政、水路运政管理及行政复议工作。

2.指导协调道路运政管理工作;指导协调道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、公共客运市场、物流市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织协调重点物资和紧急客货运输;负责农村公路、水路行业安全生产的监督管理,指导协调道路运输行业管理安全生产工作。

    3.会同有关部门做好交通战备工作承办县委、县政府以及上级交通主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

浦北县交通运输局共有行政单位1个,事业单位2个。行政单位是浦北县交通运输局机关本级。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县交通建设发展中心和浦北县交通运输服务中心2个自收自支事业单位。现有在职干部职工90人。

局机关本级内设办公室、人事教育股、财务股、建设规划股、法规安全和审批股、运输股等6个股室,纪检监察和工青妇等机构,按上级要求配备。

局队合一:财政全额拨款,浦北县交通综合行政执法大队40人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的职能部门,分别是:办公室、人事教育股、财务股、建设规划股和行政审批股、纪检监察和工青妇。纳入我局决算的单位共2个,分别是浦北县交通运输局机关、浦北县县乡公路管理所。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16001.12万元,同比减少6509.61万元,下降28.92%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入15996.42万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少6509.61万元,下降28.92%,主要原因是农村公路建设项目减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余4.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平,主要原因是这笔款项是用于个人借出,并已用于征地拆迁使用,由于票据没有收到暂没有冲账。

(二)支出总计16001.12万元,同比减少6509.61万元,下降28.92%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)26.44 万元:主要用于官垌镇大岸村委官田村桥工程款。同比减少138.25万元,下降83.95%,主要原因是项目减少。

2.社会保障和就业(类)14.02 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少44.49万元,下降76.04%,主要原因是行政编人员社会保障费减少,事业编自收自支人员在项目资金支出。

3.卫生健康支出(类)7.46万元:主要用于缴纳职工医疗保险支出,同比减少4.43万元,下降37.26%,主要原因是行政编人员医疗费减少,事业编自收自支人员在项目资金支出

4.农林水支出(类)4482.04万元,主要用于2019年第二批财政专项扶贫资金基础设施N5标等路招标控制编制费、2019年自治区第二批财政专项扶贫资金N9标造价编制预算费、2019年第二批中央财政专项扶贫资金道路与桥梁项目监理服务费、2019年自治区第二批财政专项扶贫资金N7标等路工程造价咨询服务费、2020年财政专项扶贫资金N7标工程款、2020年财政专项扶贫资金N9标工程款、2020年财政专项扶贫资金N10标工程款、2020年财政专项扶贫资金N11标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N14标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N16标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N17标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N18标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N20标工程款、2019年自治区第二批财政专项扶贫资金N4标等路招标控制编制费、2020年财政专项扶贫资金项目N1标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N2标工程款、2020年财政专项扶贫资金N3标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N15标工程款、2020年财政专项扶贫资金N6标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N5标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N4标工程款、2020年财政专项扶贫资金N19标工程款、2020年财政专项扶贫资金N13标工程款、2020年财政专项扶贫资金N13标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N12标工程款、2020年财政专项扶贫资金N8标工程款、浦北县六硍镇新华村委榕根桥梁工程款、浦北县六硍镇官村村委官垌村桥梁工程款、浦北县六硍镇白花村委田头村桥梁工程款、浦北县张黄镇新桥村委新村桥梁工程款、浦北县张黄镇大村村委红花垌桥梁工程款、浦北县龙门镇林垌村委茅车坪桥梁工程款、浦北县福旺镇南山村委分界江桥梁工程款、浦北县平睦镇平安村委平安山危桥梁工程款、浦北县平睦镇平睦村委圩脚村桥梁工程款、浦北县北通镇社根村委街新队山脚垌桥梁工程款、浦北县龙门镇江埠村江埠桥梁工程款、2019年第二批中央财政专项扶贫资金编制服务费、2019年第二批中央财政专项扶贫基金基础设施道路与桥梁项目监理服务费、2019年第二批中央财政专项扶贫基金基础设施道路与桥梁项目监理服务费、2019年第一批财政专项扶贫资金N9标等公路咨询预算费、浦北县北通镇社根村委三角田队等桥梁工程造价咨询费、2020年财政专项扶贫资金项目桥梁工程施工图设计费、2020年财政专项扶贫资金项目施工图设计费、2020年财政专项扶贫资金N13标工程款、2020年财政专项扶贫资金N19标工程款、2020年财政专项扶贫资金张黄大坡村委新塘至邓平村委周屋坡工程款、2020年财政专项扶贫资金N10标工程款、2020年财政专项扶贫资金N3标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N2标工程款、2020年财政专项扶贫资金N12标工程款、2020年财政专项扶贫资金道路施工图设计费、2020年财政专项扶贫资料桥梁工程施工图设计费、2020年财政专项扶贫资金项目N1标工程款、浦北县张黄镇普林村委大央地桥梁工程款、2019年脱贫桥梁工程验收检测技术服务费、2019年第一、二批财政专项扶贫资金更正工程项目碑定制及安装工程款、2020年财政专项扶贫资金项目道路施工图设计费、浦北县安石镇石凉村委石底村桥梁工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N9标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N16标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N14标工程款、2020年财政专项扶贫资金项目N16标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N17标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N17标等工程编制预算服务费、2020年提前批财政专项扶贫资金项目官垌镇群生村委群生桥梁工程款、2020年财政专项扶贫资金N7标工程款、2020年提前批财政专项扶贫项目监理服务费、2020年提前批财政专项扶贫项目N15标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目桥梁造价咨询服务费、2020年提前批财政专项扶贫项目工程监理费、张黄镇普林村委大秧地桥梁工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N8标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目工程监理服务费、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N11标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N15标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N20标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金道路及桥梁项目工程碑定制及安装工程、龙门镇林垌村委茅车坪桥梁工程款、龙门镇林垌村委茅车坪桥梁工程款、六硍镇百花村委田头桥梁工程款、六硍镇百花村委田头桥梁工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目桥梁造价咨询服务费、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N11标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N8标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N3标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N2标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目2标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N1标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N12标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N14标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N4标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N10标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N13标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N16标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N7标工程款、2019年第二批财政专项扶贫资金N9标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N9标工程、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N20标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N19标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金张黄镇新桥村委新村桥梁工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N18标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金项目N5标工程款、2020年提前批财政专项扶贫资金N6标工程款等项目工程款支出。同比减少3081.09万元,下降40.74%,主要原因是农村基础设施项目减少。

5. 交通运输支出(类)11459.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资、津补贴等费用支出和农村公路建设、公路养护、公路运输安全、水路运输安全管理、其他公路水路运输支出。同比增加2266.54万元,增长24.65%,主要原因是机构改革人员合并,其他公路项目增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)0.04万元:主要用于支付职工工资。同比增加0.04万元,增长100%,主要原因是该笔资金本年应使用交通运输支出(类)科目

6.住房保障支出(类)11.24 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少3.55万元,下降24%,主要原因是人员调出及退休。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县交通运输局2020年度财政拨款收入16001.12万元(其中:一般公共预算财政拨款15996.42万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、年初结转和结余4.7万元)比2019年度减少6504.91万元,主要原因是:农村公路基础设施项目减少

浦北县交通运输局2020年度财政拨款支出16001.12万元,比2019年度减少6504.91万元,主要原因是:农村公路基础设施项目减少

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出16001.12万元,其中:基本支出1906.08万元,项目支出14095.04万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务20.14万元,主要用于官垌镇大岸村委官田村桥工程款。

2.行政运行412.13万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资、津补贴等费用支出

3.行政单位离退休0.43万元,主要用于离退休人员生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.47万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的其他社会保险

5.其他社会保障和就业支出0.12万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的其他社会保险。

6.行政单位医疗7.46万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.农村基础设施建设支出4482.04万元,主要用于农村公路基础设施建设支出。

8.公路建设支出8554.11万元,主要用于Y137线六江至马坪公路窄路加宽工程款、钦州六硍经官垌至福旺二级公路二期工程款、2019年四建一通Y133线白坟坝至罗南公路窄路加宽工程款等项目支出。

9.公路养护支出389.61万元,主要用于四建一通养护费支出。

10.公路和运输安全支出7.9万元,主要用于路政治超办公费、差旅费等支出。

11.其他公路水路运输支出60.17万元,主要用于路政治超办公费、差旅费等支出。

12.对城市公交的补贴支出0.07万元,主要用于对交通运输的补贴。

13.对农村道路客运的补贴支出174.48万元,主要用于2018年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金(退坡统筹资金)。

14.对出租车的补贴支出66.44万元,主要用于2018年成品油价格和税费改革对城市出租车财政补贴。

15.成品油价格改革补贴其他支出244.8万元,主要用于2017年度岛际和农村水路客运燃油补贴、浦北县常乐至平山坡公路白坟坝桥限宽墩工程款、2018年浦北县农村公路安防工程N7标段中南至茅家、龙门至羌花公路安防工程款、2019年四建一通浦北县白坟面至罗南等工程52个工程招标控制价咨询费、Y234线平睦至五峰、Y365线合江口至龙地四级公路窄路基路面加宽工程款、2018年浦北县第二批农村公路安防工程N1标段官垌至文明、官垌至垌表公路安防工程款、浦北县C179线六寮至白坟面公路路面加宽工程款、2019年四建一通工程中南至水车埠安工程、长平至林塘窄路加宽工程、合群至长田公路畅返不畅整治工程咨询费、浦北县湿竹坝至茶山公路挡土墙工程款、浦北县寨圩镇大江口至兰门塌方清理工程款、浦北县平马至凤坪公路改建工程款、浦北县北通至五皇山景区三级公路南蛇桥便道抢修工程款、浦北县枫木至根竹麓公路挡土墙工程款。

16.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5.78万元,主要用于2018年安保工程N2标工程平睦至旺贵、苏村至光明工程款。

17.车辆购置税用于农村公路建设支出1550.72万元,主要用于2020年“四建一通”工程项目建设。

18.住房公积金11.24万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1906.08万元,其中:人员经费1522.52万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费383.56 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县交通运输局2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

浦北县交通运输局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 46.66万元,支出决算54.26 万元,完成年初预算的116.29 %;支出决算数比2019年度增加7.6万元,增长16.29%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出51.22万元,完成年初预算的131.54 %,同比增加6.95万元,增长15.70%。

1. 公务用车购置费2020度年支出23.71万元,同比增加23.71万元,增长100%。主要用于公务用车购置。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为13辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排公车购置费,后追加购置新车。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:车辆达到报废期,需要更换新车

2.公务用车运行维护费2020年度支出27.51万元,完成年初预算的70.65%,同比减少6.26万元,下降18.54%。主要原因是:严格控制执行八项规定,厉行节约经费支出

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制执行八项规定,厉行节约经费支出

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:严格控制执行八项规定,厉行节约经费支出

(三)2020年度公务接待费支出3.04万元,完成年初预算的39.38%,同比增加0.65万元,增长27.20%。主要用于公务接待开支。据统计,2020年本单位公务接待共30个批次、共计300其中:国内公务接待30个批次、300 人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制执行八项规定,厉行节约经费支出

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:部分公务接待费属于上年开支,财政资金紧缺,没能按时支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县交通运输局2020年度机关运行经费支出356.75万元,比2019年度减少61.34万元,降低14.67%。主要原因是:2020年财政资金紧缺,办公经费缩减。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县交通运输局2020年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,浦北县交通运输局共有车辆11辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对5个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款14095.04万元,占年初项目预算的88.09 %。从评价情况来看,乡村振兴“四建一通”工程项目1个,上级下达的任务:整治隐患里程790.856公里。基础设施补短板“五网”建设项目1个,1、配套资金:大塘至浦北高速(浦北县)年度配套资金到位262.5万元,到位比例为100%2、征地拆迁①大塘至浦北高速公路(浦北县):完成征地1981.91亩;完成坟墓迁移1032丘;完成房屋搬迁39278㎡,②浦北至北流高速公路(浦北县):完成征地900.95亩;完成坟墓迁移203丘;完成房屋搬迁462.55㎡。建制村通客车率项目1个,浦北县建制村235个,2019年底已实现建制村通客车率达100%。其中:开通定线班车的建制村59个,开通公交车的建制村76个,开通电话预约出租车的建制村100个。治理车辆超限超载成效指数1个,一是6月份督促县相关职能部门组织货物源头装载企业、货物运输企业签订拒绝超限超载承诺书22份;二是1026日已将12家货物源头企业安装称重设备监控设备的数据接入县治超办。124日止,因违法超限超载问题被自治区人民政府或自治区相关部门通报的企业0家。县乡联网路项目建设1个,桥梁桩基12条(12/2座中桥),完成设计100%;桥梁下构砼5874立方,占设计总数量7205立方的81.5%;桥梁上构砼436立方,占设计总数量683.92立方的63.7%,涵洞1352米,占设计总数量2052米的65.8%;浆砌挡土墙15658立方,占设计总数量36073立方的43.4%11月份完成110万元。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出14095.04万元。从评价情况来看,2020年度设区市推动高质量发展绩效评价综合考评指标分值355分,我局自评得分354分。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

乡村振兴“四建一通”工程项目自评得分为120分。浦北县2020年农村公路安防工程整治总里程790.856公里。完成整治里程790.856公里,占整治总里程的100%

基础设施补短板“五网”建设项目自评得分为100分。⑴县县通高速公路“区市共建”项目地方政府配套资金指标:大塘至浦北高速(浦北县)年度配套资金到位262.5万元,到位比例为100%。⑵县县通高速征地拆迁指标:①大塘至浦北高速公路(浦北县):a.完成征地1981.91亩(含补征地143.8亩),完成比例100%b.完成坟墓迁移1032丘,完成比例100%c.完成房屋搬迁 39278,完成比例100%。②浦北至北流高速公路(浦北县):a.完成征地977.4亩,完成比例100%b.完成坟墓迁移210丘,完成比例100%c.完成房屋搬迁5288㎡,完成比例100%

建制村通客车率项目自评得分为65分。全县共有建制村235个,经排查,235个建制村已全部通客车(其中:开通定线班车的建制村59个,开通公交车的建制村76个,开通电话预约出租车的建制村100个),建制村通客车率达100%,已通客车建制村未出现“通返不通”。

治理车辆超限超载成效指数自评得分为60分。辖区内的货物装载源头单位或道路运输企业在7-12月没有因违法超限超载问题被自治区人民政府或自治区相关部门通报达。年底辖区内高速公路入口称重检测到的违法超限超载货车数量占入口货车检测总数的比率不超过0.5%

   县乡联网路项目建设自评得分为9分。发现的主要问题及原因:钦州六硍经官垌至福旺公路工程,一是级配碎石基层与公里数未达标,扣0.5分;二是桥梁、涵洞完成总量未达到90%,扣0.5分,下一步改进措施:加强督促施工单位加快进度,做好工期倒排时间,力争年底完成项目。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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