首页 > 各镇(街道) > 石埇镇 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507227689429946/2018-27460 发布机构 石埇镇 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年03月07日

浦北县石埇镇水利水土保持站2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

宣传、贯彻、执行国家、省、市、区关于水利建设、管理、 改革和水行政执法等各项法律、法规和方针政策,遵守上级机关的各项制度。

二、机构设置情况

浦北县石埇镇水利水土保持站内设1个职能部门,为办公室。

三、人员构成及编制现状

现有干部职工2人,全部是事业编制。

第二部分:浦北县石埇镇水利水土保持站2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 150643.27元,同比减少2011.13元,下降1.32 %。其中:

一般公共预算拨款 150643.27元,同比减少2011.13元,下降1.32 %

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是根据部门预算编制要求减少了费用等,使收入预算总体有所减少。(二)支出预算说明。

2018年支出总预算  150643.27元,全部是基本支出 ,同比减少2011.13元,下降1.32% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:

1)农林水支出科目支出预算 116020元,占支出总预算 77.02%,同比减少2372元,下降2%。

2)社会保障和就业科目支出预算  206679元,占支出总预算13.72%,同比增加348.39元,增长1.71%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算  6978.24元,占支出总预算 4.63 %,同比减少989.76元,下降12.42%。

4)住房保障科目支出预算6978.24 元,占支出总预算 4.63%,同比增加1002.24元,增长16.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 150643.27元,占支出总预算的 100 %,同比减少2011.13元,下降1.32 %

工资福利支出预算  139051.27 元,占基本支出预算 92.3%,同比增加3964.87元,增长2.94 %。

商品和服务支出预算  4392 元,占基本支出预算 2.92 %,与上年持平。

对个人和家庭的补助支出预算7200元,占基本支出预算 4.78 %,同比减少5976元,下降45.36%。

2)项目支出预算。

项目支出预算  0 元,占支出总预算的  0 %,同与上年持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 150643.27元,全部是基本支出预算,具体支出预算如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19445.6元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

2. 财政对失业保险基金的补助872.28元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

3. 财政对生育保险基金的补助348.91元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

4.事业单位医疗6978.24  元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 水土保持支出116020元,全部是基本支出118392元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.住房公积金6978.24元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算  0 元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算0 元,公务用车运行维护费支出预算 0  元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0 元,同比无增减。

3.公务用车费2018年预算  0元,同比无增减。

1)公务用车运行维护费2018年预算 0元,同比无增减。

2)公务用车购置2018年预算  0  元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县石埇镇水利水土保持站预算单位的构成。

浦北县石埇镇水利水土保持站2018年的部门预算由本单位构成。

(二)机关运行经费预算安排情况。

农林水支出  116020元,全部是基本支出预算,主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  0  元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为 0  辆。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年部门预算项目 0  个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

浦北县石埇镇水利水土保持站

2018228

石埇水土保持站2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭