目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:浦北县三合镇文化广电体育和旅游站2022年单位预算及“三公”经费预算报表
第三部分:浦北县三合镇文化广电体育和旅游站2022年单位预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
二、2022年单位财政拨款支出预算情况
三、2022年单位预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分:2022年单位预算其他事项说明
一、镇机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、重点项目预算绩效说明
第五部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、主要职能
宣传贯彻执行上级有关文化、广播、电视、体育、旅游的方针、政策和法律、法规;负责制定辖区内文化、传播、电视、体育、旅游发展规划和年度计划,并组织实施;负责文化、广播、电视、体育和旅游等事务性工作;负责组织开展各种群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业;协助搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作;负责新闻和其他信息传播,促进社会经济、文化发展;负责辖区内特色旅游的宣传与推广;承办镇党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
三合镇文化体育广电站内设办公室,办公地址设于浦北县三合镇人民政府大院内。联系电话:0777-8838001。
三、人员构成及编制现状
本单位编制2人,实有1人,空编1人。
第二部分:浦北县三合镇文化广电体育和旅游站2022年单位预算及“三公”经费预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
第三部分:浦北县三合镇文化广电体育和旅游站2022年单位预算及“三公”经费预算说明
一、2022年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2022年收入总预算99,683.85元,同比减少74,784.12元,下降42.86 %。其中:
一般公共预算拨款99,683.85元,同比减少74,784.12元,下降42.86 %。
上年结余收入0元。
2022年收入预算总体减少的主要原因:人员减少。
(二)支出预算说明。
2022年支出总预算99,683.85元,其中:基本支出92,883.85元,占支出总预算的93.18%,同比减少76,784.12元,下降45.26%;项目支出6,800元,占支出总预算的6.82%,同比增加2,000元,增长41.67%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务科目支出预算912.72元,占支出总预算0.92%,同比增加912.72元,增长100%。
(2)文化旅游体育与传媒支出预算79,759.63元,占支出总预算80.01%,同比减少56,250.37元,下降41.36%。
(3)社会保障和就业科目支出预算9,701.76元,占支出总预算9.73%,同比减少9,965.3元,下降50.67%。
(4)卫生健康支出科目支出预算3,833.42元,占支出总预算3.85%,同比减少4,011.33元,下降51.13%。
(5)住房保障科目支出预算5,476.32元,占支出总预算5.49%,同比减少5,469.84元,下降49.97%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算92,883.85元,占支出总预算的93.18%,同比减少76,784.12元,下降45.26%。
工资福利支出预算85,775.13元,占基本支出预算92.35%,同比减少79,500.84元,下降48.10%。
商品和服务支出预算7,108.72元,占基本支出预算7.65%,同比增加2,716.72元,增长61.86%。
对个人和家庭的补助支出预算0元,与上年持平。
(2)项目支出预算。
项目支出预算6,800元,占支出总预算的6.82%,同比增加2000元,增长41.67%。
商品和服务支出预算6,800元,占项目支出预算100%,同比增加2000元,增长41.67%。
二、2022年部门财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算财政拨款情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出预算99,683.85元,其中:基本支出预算92,883.85元,项目支出预算6,800元。具体支出预算如下:
1. 工会事务912.72元,全部是基本支出,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。
2.其他文化和旅游支出79,759.63元,其中:基本支出72,959.63元,项目支出6,800元,主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出主要用于财政专网运行维护支出及免费开放活动等支 出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出9,701.76元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。
4.事业单位医疗3,833.42元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
5.住房公积金5,476.32元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。
(二)政府性基金财政拨款情况。
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款情况。
本单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2022年单位预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算0,公务用车购置及运行维护费支出预算0元。
(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,比2021年预算500 元减少500元,同比减少100%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:厉行节约,减少接待。其中:
1.因公出国(境)经费2022年预算0元,与上年持平。
2.公务接待费2022年预算0元,同比减少500元,下降100%。主要是安排接待相关公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是厉行节约,减少接待。
3.公务用车购置及运行维护费2022年预算0元,与上年持平。其中:
(1)公务用车运行维护费2022年预算0元,与上年持平。
(2)公务用车购置2022年预算0元,与上年持平。
第四部分:2022年单位预算其他事项说明
(一)浦北县三合镇文化广电体育和旅游站预算单位的构成。
浦北县三合镇文化广电体育和旅游站2022年的部门预算由本单位构成。
(二)政府采购预算安排情况。
本单位2022年没有政府采购预算安排的支出。
(三)国有资产的总体情况。
根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为0辆。
(四)重点项目预算绩效说明。
本单位2022年部门预算项目2个,纳入绩效考核项目0个,共计0元,涉及一般公共预算拨款0元。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。